| 省质监局:督促下属单位整改财务管理方面问题 |
| 发布时间:2015-11-25 08:46:00 来源: 99shuma 点击: |
近日,驻省质监局纪检组根据会计师事务所对所属10家单位2014年财务收支情况进行专项审计指出的74个问题,联合局计划财务处组织督查组,分别对各单位整改落实情况进行“再监督再检查”,确保有关问题整改逐项落实。
为认真落实“两个责任”,强化财务监管,切实抓早抓小,防微杜渐,今年上半年,省质监局委托会计师事务所对各直属单位2014年度财务收支暨内控制度的构建及执行情况分别进行了专项审计,并责成各单位根据审计报告指出的问题,严格进行整改,向省局报告整改情况。为确保各项问题整改落实到位,10月25日至11月18日,驻局纪检组、监察室联合局计划财务处相关同志,分别对各单位存在的“三公经费”管理不规范、专项资金归集依据不明析、部分入账发票不规范、预算超支等74个问题逐项进行整改督查。发现还未整改或暂时不能整改的问题,分别明确了整改时限,不按要求整改的,将严格追究相关人员责任。(驻省质监局纪检组)